Регистрация бортов за рубежом

    MayDay

    Модератор
    Техник, так 3% помножить на 33 месяца - та же сумма и выходит. Только с задержкой.
     

    Карандаш

    Местный
    Lukas сказал(а):
    так и происходит - сначала ввозят временно и платят по 3% от полной суммы таможенных сборов, а по выплате всей суммы меняют таможенный статус судна со временного ввоза на постоянный. Поскольку за 34 месяца все пошлины выплачены, у таможни нет вопросов. Все то же самое, только эти 41,6 выплачиваются не разово по факту ввоза, а в рассрочку.

    а НДС платится сразу или тоже в рассрочку долями?
     

    Lukas

    Старожил
    Техник сказал(а):
    я бы на месте таможни ....заставил.....
    Это ж сколько денег казна теряет...
    Техник, хорошо, что Вы не в банке работаете А то бы 10-летний кредит потребовали бы на следующий день отдавать, да еще и с уплатой интереса за весь 10-летний срок. А то сколько денег банки теряют??! :)
    Пусть лучше платят понемножку, чем сразу сделать пошлины огромными и неподъемными для экспортеров - в таком случае они просто ничего не будут ввозить, и казна получит 0.

    Карандаш сказал(а):
    а НДС платится сразу или тоже в рассрочку долями?
    тоже в рассрочку. Более того, он при определенных условиях еще и возвращаемый. Это не так просто, но возможно.
     

    Карандаш

    Местный
    Lukas сказал(а):
    тоже в рассрочку. Более того, он при определенных условиях еще и возвращаемый. Это не так просто, но возможно.

    ну он в принципе возвращаемый при реализации услуг (ставится к зачету), но это происходит тоже не сразу. или Вы имеете в виду как-то вообще возвращаемый?

    у нас по закону можно вообще не платить его, если ввозимая вещь есть вклад в уставный капитал, но это вроде не распространяется на ВС, а только на какие-то виды оборудования.
     

    Lukas

    Старожил
    Карандаш сказал(а):
    возвращаемый при реализации услуг
    я это и имел ввиду. Но там не все услуги являются поводом для зачета.

    Карандаш сказал(а):
    ввозимая вещь есть вклад в уставный капитал, но это вроде не распространяется на ВС, а только на какие-то виды оборудования.
    Да, это не работает.
     

    Карандаш

    Местный
    Lukas сказал(а):
    я это и имел ввиду. Но там не все услуги являются поводом для зачета.

    понятно. ну так фактически получается, что компания уходит в нуль с выплатами НДС и получением НДС при продаже услуг.

    про не все услуги не знал. надо кодекс почитать.

    я просто думал, что Вы имеете в виду, что есть какая-то возможность помимо возмещения, оставить часть НДС от реализации услуг в компании.

    Lukas сказал(а):
    Да, это не работает.

    а жаль :)
     

    NAV

    Старожил
    НДС, насколько я знаю, может перезачитываться (или как это называется), например, с основной деятельности предприятия, предположим, что самолет куплен, как корпоративный, т.е. на предприятие.
     

    Карандаш

    Местный
    NAV сказал(а):
    Lukas,
    А почему - 41,6%, если НДС=18% + Там, пошл. 20% = 38%

    потому что НДС начисляется на сумму, включающую там.пошлину, поэтому 18% берутся не со 100%, а со 120%, вот и получается 41,6%.